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淮安市審計局多渠道推動市屬企業加強內審

市審計局十分重視市管企業內審工作,在去年同市國資委簽訂《關于加強部門合作推動市屬企業內部審計工作高質量發展的框架意見》基礎上,年初,中共淮安市委審計委員會辦公室轉發了《市國資委深化市屬企業內部審計監督工作實施意見》,多渠道推動市屬企業切實加強內部審計工作。為了進一步推進各項制度規定在市管企業的貫徹落實,全方位了解掌握企業內審工作整體情況,淮安市審計局利用年初市屬企業2021年度經營運行情況開展專項審計調查機會,將內部審計監督制約機制建立健全和執行情況審計評價范圍,檢查和評價其單位內審制度建設、執行和內審工作開展情況,審計組深入審計現場調查了解各單位內審工作情況。一方面向企業主要領導宣傳內審工作的重要性和必要性,強化對內審工作的認識,爭取主要領導對內審工作的重視和支持;另一方面了解企業內審工作總體情況,傾聽企業對單位內審工作的思路和構想,征求企業對審計機關抓好內審工作的合理化建議,采納和吸收好的經驗做法,謀劃下一步完善開展內審工作的方法和路徑。會上,該局還對企業內審工作存在的問題進行了分析、交流,提出符合企業發展實際合理化意見和建議,并督促其整改。

圖為3月14日審計人員與企業主要領導進行內審工作情況交流。(尤克剛)

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